杭州市行政审批服务管理办公室

杭州市行政审批服务管理办公室(杭州市公共资源交易管理委员会办公室)2020年部门预算



发布日期:2020-06-02访问次数: 信息来源:市审管办


一、部门基本情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策;受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议,经审议通过后组织实施。

2、统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作;负责对区、县(市)行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3、研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议,经批准后组织实施;负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程,并监督进驻单位实施。

4、协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系;负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作;负责受理各类投诉举报,协助有关单位做好调查处理工作。

5、负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理工作;负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6、负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管;协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管工作;负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作;编制公共资源交易目录;负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7、承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

本部门共有预算单位4家,其中:行政单位1家、事业单位3家。具体为:杭州市行政审批服务管理办公室(杭州市公共资源交易管理委员会办公室)、杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心)、杭州市投资项目审批代办服务中心(杭州市投资项目审批中介技术服务中心)、杭州市市民之家管理服务中心。

二、部门预算总体情况

(一)收支预算总体情况(详见表1-5)

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计6733.23万元,比上年执行数减少894.19万元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

其中:财政拨款收入6658.23万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入75万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计6733.23万元,比上年执行数减少894.19万元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

(1)按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5610.87万元,科学技术支出(类)769万元,社会保障和就业支出(类)243.42万元,卫生健康支出(类)109.94万元。

(2)按支出用途分类:基本支出3623.04万元,项目支出3110.19万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

(3)年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计6658.23万元,比上年执行数减少902.15万元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

其中:一般公共预算拨款收入6658.23万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计6658.23万元,比上年执行数减少902.15万元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5535.87万元,科学技术支出(类)769万元,社会保障和就业支出(类)243.42万元,卫生健康支出(类)109.94万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出合计5535.87万元,比上年执行数增加231.64万元,增长4.37%,主要原因是本年度新调入1名人员,人员经费和保障运行经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算为1074.27万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括人员工资福利、公用经费等。比上年执行数增加164.29万元,增长18.05%,主要原因是本年度新调入1名人员,人员经费和保障运行经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算为1360.19万元,主要用于保障行政服务中心办事平台运转、办公设备及耗材购置、信息化设施设备运行维护、“最多跑一次改革宣传、H楼水电费等方面的支出。比上年执行数增加56.41万元,增长4.33%,主要原因是本年度安排工作服换装经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算为2195.41万元,主要为保障3家下属全额事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括人员工资福利、公用经费、物业管理费等。与上年执行数持平。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算为906万元,主要用于保障市民之家办事平台及公共资源交易办事平台运转、办公设备及耗材购置、水电费、评标专家管理费、政府采购项目评审费用、信息系统平台软硬件维护等方面的支出。比上年执行数减少54.95万元,下降5.72%,主要原因是政府采购项目评审经费、开评标业务等项目经费减少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算为769万元,主要用于保障杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机建设项目运维、96345便民服务热线运营等项目的正常运转。比上年执行数减少1148.83万元,下降59.90%,主要原因是本年度新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为4.85万元,主要用于行政单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。比上年执行数增加0.71万元,增长17.15%,主要原因是退休人员活动经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算为13.08万元,主要用于事业单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。比上年执行数增加4.39万元,增长50.52%,主要原因是预计退休人员医疗费报销增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为150.33万元,主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。比上年执行数减少9.85万元,下降6.15%,主要原因是本年度工作人员基本养老缴费比例下降。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为75.16万元,主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少2.12万元,下降2.9%,主要原因是本年度工作人员职业年金缴费基数调整引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为13.13万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数增加2.29万元,增长21.13%,主要原因是本年度工作人员医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为33.86万元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数增加5.11万元,增长17.77%,主要原因是本年度工作人员医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项)预算为51.68万元,主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数下降1.02万元,下降1.94%,主要原因是本年度工作人员职业年金缴费基数增加引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算为11.27万元,主要用于行政事业单位在职人员生育保险的支出。本年度首次单独编列。

(2)政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计0万元,上年执行数0万元。

(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计3623.04万元,其中:

1.工资福利支出3030.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、编外用工经费定额(含劳务派遣)、住房公积金、购房补贴、部门机动经费等支出。

2.商品和服务支出556.71万元,主要包括办公费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、其他交通费、福利费、工会经费、公务接待费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出24.08万元,主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4.资本性支出11.4万元,主要用于购置台式机、扫描仪等办公设备的购置支出。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

财政拨款 “三公”经费预算数合计49.2万元,比上年下降29.91%,主要原因是根据工作需要,大幅压缩公务接待费。其中:

1. 因公出国(境)经费24万元,与上年持平。主要用于机关及下属单位人员的出国考察或陪同市领导出访等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费18万元,比上年下降53.85%,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。主要用于接待来访单位所需的各类公务接待(含外宾接待)等支出。

3. 公务用车购置及运行费7.2万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出(含购置税等附加费用)0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费7.2万元,主要用于下属事业单位-市公共资源交易中心按规定保留的2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金3035.19万元。

1.办事平台运行保障经费。

杭州市“一家两中心”(即市民之家、行政服务中心和公共资源交易中心)总面积3.8万平方米,共进驻70余家职能部门和有关单位,设置窗口270多个,进驻窗口工作人员700多名,可办理各类事项991项,具备行政审批、资源配置、公共服务、效能监察“四大功能”,是杭州市委、市政府服务广大市民、企业和投资者的“第一窗口”。

根据新中心筹建期市财政局的处理单(杭财税督办[2010]206号)和市民之家筹建期市财政局交办件(杭财税督办[2009]324号)有关条文测算,该项目经费主要用于确保我单位各个审批交易平台正常运转所需各类经费,如办公耗材购置、公用通讯费、水电费、开评标、政府采购评审、公务宣传、线路租赁、业务档案管理等支出。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表  

单位名称

杭州市行政审批服务管理办公室、杭州市市民之家管理服务中心、杭州市公共资源交易中心

项目名称

办事平台运行保障经费

项目资金

约1400

单位:万元

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出目标(数量、质量、时效)



完善平台规章制度

3项

完善《窗口考核办法》、《日常巡查监督管理》、《物资出入库管理办法》等制度 

全流程“网上办”线上受理率

80%

完善优化政务服务一体化在线平台2.0建设,推动2.0平台与共享平台、部门业务系统的数据库信息整合,实现政务服务办件线上受理率达到80%;市本级政务服务中心窗口数整体压减30%。

实体政务服务中心窗口压减率

30%

投资项目审批提速

按考核任务完成

对标世界银行优化营商环境标准,加快推进投资项目审批提速增效。1.实现工程建设项目30分钟完成立项审批;2.3小时完成工程建设许可审批;3.3小时完成施工许可审批;4.5天内完成施工图图审;5.年底前实现一般企业投资项目从赋码备案到竣工验收的审批用时“最多80天”。

新增‘移动可办’事项

50个

数字赋能线上政务办事、公共服务、便民服务,围绕教育、医疗、就业、交通、住房等重点板块,打造特色服务品牌。2020年杭州办事服务APP新增50个办事事项,全年累计服务次数达2000万次。

缩短商事登记时间

30分钟

优化商事登记信息录入流程,窗口受理材料后30分钟内完成审核并发放证照。

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)



全年有责投诉率

低于10%

全年窗口有责投诉占总投诉比例不超过10%。

办事群众满意度

不低于99%

根据市民群众办事满意度评价测算

2.信息化设施设备维修维保经费。我单位是一个“小机关、大服务”的平台保障单位,需承担“三大办事平台”近23个各类信息化系统及近3000件硬件设备的日常维修维保工作,现有信息化技术工作人员数量与所承担维修维护工作量严重不适。经与市财政局沟通,同意增设此类项目,为经常性保障项目,预算安排资金约339.5万元。近几年,通过政府购买服务的方式,取得了良好的效果,初步解决了我单位现有信息化工作人员(3人)与所承担的维修维保工作量严重不相适应的问题,故障响应机制执行良好,维修及时,服务态度良好,同时,在日常维保相关管理制度建设、工作流程上也取的了较好的改进,在窗口进驻单位中取得了良好的评价,确保年度市民群众满意度达99%以上。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表                                                                    

单位名称

杭州市行政审批服务管理办公室、杭州市公共资源交易中心

项目名称

信息化设施设备维修维保经费

项目资金

339.5

单位:万元

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出目标(数量、质量、时效)



完善平台管理制度

5项

建立运维巡查制度、应急响应预案、安全评估等规章制度;编制完成单位网络拓扑图、设备机柜图、机房平面图、信息资产统计表等多个运维统计表单,用于全方位统计硬件设备与软件系统的数量、部署位置、维保等信息

信息化系统维修保障数

23个系统

1.承担“三大办事平台”近23个各类信息化系统运维; 2.负责网络设备、服务器、安全设备、电脑等近3000件硬件设备的日常维修维保工作

硬件设备维修保障数

约3000件

响应及时率

及时

要求提供专业服务和24小时×365天的可靠运行保障;要求专业维保人员进场驻点;对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理,如安全事件7*24小时响应,当发生故障时30分钟响应,4小时确定原因,及时启动应急预案;网络故障响应时效7*24小时响应,当发生故障时30分钟响应,4小时确定原因,72小时内完成故障处理;设备故障现场立即响应,根据事件等级启动应急预案

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)



窗口(单位)满意度调查

不低于95%

通过问卷调查的方式,对维修响应是否及时、故障修复时间、工程师技术水平等进行调查,根据调查结果测算得分。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2020年,本部门机关本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.17万元。比上年下降12.94万元,下降8%,主要原因是坚持过紧日子,节约机关日常运行的相关经费。

2.政府采购情况。2020年,本部门政府采购预算总额1151.17万元,其中:政府采购货物预算71.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1079.27万元。

3.国有资产情况。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车2辆,单位价值在50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上级规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、
附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后
按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

表1.2020年市级部门收支预算总表

表2.2020年市级部门收入预算总表(分科目)

表3.2020年市级部门收入预算总表(分单位)

表4.2020年市级部门支出预算总表(分科目)

表5.2020年市级部门支出预算总表(分单位)

表6.2020年市级部门财政拨款收支预算总表

表7.2020年市级部门一般公共预算支出预算表

表8.2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

附件:预算公开表.xls

杭州市行政审批服务管理办公室

2020年5月26日





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市审管办

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杭州市行政审批服务管理办公室(杭州市公共资源交易管理委员会办公室)2020年部门预算

2020-06-02 09:50:22

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一、部门基本情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策;受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议,经审议通过后组织实施。

2、统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作;负责对区、县(市)行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3、研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议,经批准后组织实施;负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程,并监督进驻单位实施。

4、协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系;负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作;负责受理各类投诉举报,协助有关单位做好调查处理工作。

5、负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理工作;负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6、负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管;协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管工作;负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作;编制公共资源交易目录;负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7、承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

本部门共有预算单位4家,其中:行政单位1家、事业单位3家。具体为:杭州市行政审批服务管理办公室(杭州市公共资源交易管理委员会办公室)、杭州市公共资源交易中心(杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心)、杭州市投资项目审批代办服务中心(杭州市投资项目审批中介技术服务中心)、杭州市市民之家管理服务中心。

二、部门预算总体情况

(一)收支预算总体情况(详见表1-5)

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计6733.23万元,比上年执行数减少894.19万元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

其中:财政拨款收入6658.23万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入75万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计6733.23万元,比上年执行数减少894.19万元,下降11.72%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

(1)按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5610.87万元,科学技术支出(类)769万元,社会保障和就业支出(类)243.42万元,卫生健康支出(类)109.94万元。

(2)按支出用途分类:基本支出3623.04万元,项目支出3110.19万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

(3)年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计6658.23万元,比上年执行数减少902.15万元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

其中:一般公共预算拨款收入6658.23万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计6658.23万元,比上年执行数减少902.15万元,下降11.93%,主要原因是本年度杭州办事服务APP建设项目运维和杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5535.87万元,科学技术支出(类)769万元,社会保障和就业支出(类)243.42万元,卫生健康支出(类)109.94万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出合计5535.87万元,比上年执行数增加231.64万元,增长4.37%,主要原因是本年度新调入1名人员,人员经费和保障运行经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算为1074.27万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括人员工资福利、公用经费等。比上年执行数增加164.29万元,增长18.05%,主要原因是本年度新调入1名人员,人员经费和保障运行经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算为1360.19万元,主要用于保障行政服务中心办事平台运转、办公设备及耗材购置、信息化设施设备运行维护、“最多跑一次改革宣传、H楼水电费等方面的支出。比上年执行数增加56.41万元,增长4.33%,主要原因是本年度安排工作服换装经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算为2195.41万元,主要为保障3家下属全额事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括人员工资福利、公用经费、物业管理费等。与上年执行数持平。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算为906万元,主要用于保障市民之家办事平台及公共资源交易办事平台运转、办公设备及耗材购置、水电费、评标专家管理费、政府采购项目评审费用、信息系统平台软硬件维护等方面的支出。比上年执行数减少54.95万元,下降5.72%,主要原因是政府采购项目评审经费、开评标业务等项目经费减少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算为769万元,主要用于保障杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机建设项目运维、96345便民服务热线运营等项目的正常运转。比上年执行数减少1148.83万元,下降59.90%,主要原因是本年度新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助建设项目运维根据实际安排减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为4.85万元,主要用于行政单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。比上年执行数增加0.71万元,增长17.15%,主要原因是退休人员活动经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算为13.08万元,主要用于事业单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。比上年执行数增加4.39万元,增长50.52%,主要原因是预计退休人员医疗费报销增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为150.33万元,主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。比上年执行数减少9.85万元,下降6.15%,主要原因是本年度工作人员基本养老缴费比例下降。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为75.16万元,主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少2.12万元,下降2.9%,主要原因是本年度工作人员职业年金缴费基数调整引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为13.13万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数增加2.29万元,增长21.13%,主要原因是本年度工作人员医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为33.86万元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数增加5.11万元,增长17.77%,主要原因是本年度工作人员医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项)预算为51.68万元,主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数下降1.02万元,下降1.94%,主要原因是本年度工作人员职业年金缴费基数增加引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算为11.27万元,主要用于行政事业单位在职人员生育保险的支出。本年度首次单独编列。

(2)政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计0万元,上年执行数0万元。

(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计3623.04万元,其中:

1.工资福利支出3030.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、编外用工经费定额(含劳务派遣)、住房公积金、购房补贴、部门机动经费等支出。

2.商品和服务支出556.71万元,主要包括办公费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、其他交通费、福利费、工会经费、公务接待费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出24.08万元,主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4.资本性支出11.4万元,主要用于购置台式机、扫描仪等办公设备的购置支出。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

财政拨款 “三公”经费预算数合计49.2万元,比上年下降29.91%,主要原因是根据工作需要,大幅压缩公务接待费。其中:

1. 因公出国(境)经费24万元,与上年持平。主要用于机关及下属单位人员的出国考察或陪同市领导出访等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费18万元,比上年下降53.85%,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。主要用于接待来访单位所需的各类公务接待(含外宾接待)等支出。

3. 公务用车购置及运行费7.2万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出(含购置税等附加费用)0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费7.2万元,主要用于下属事业单位-市公共资源交易中心按规定保留的2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金3035.19万元。

1.办事平台运行保障经费。

杭州市“一家两中心”(即市民之家、行政服务中心和公共资源交易中心)总面积3.8万平方米,共进驻70余家职能部门和有关单位,设置窗口270多个,进驻窗口工作人员700多名,可办理各类事项991项,具备行政审批、资源配置、公共服务、效能监察“四大功能”,是杭州市委、市政府服务广大市民、企业和投资者的“第一窗口”。

根据新中心筹建期市财政局的处理单(杭财税督办[2010]206号)和市民之家筹建期市财政局交办件(杭财税督办[2009]324号)有关条文测算,该项目经费主要用于确保我单位各个审批交易平台正常运转所需各类经费,如办公耗材购置、公用通讯费、水电费、开评标、政府采购评审、公务宣传、线路租赁、业务档案管理等支出。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表  

单位名称

杭州市行政审批服务管理办公室、杭州市市民之家管理服务中心、杭州市公共资源交易中心

项目名称

办事平台运行保障经费

项目资金

约1400

单位:万元

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出目标(数量、质量、时效)



完善平台规章制度

3项

完善《窗口考核办法》、《日常巡查监督管理》、《物资出入库管理办法》等制度 

全流程“网上办”线上受理率

80%

完善优化政务服务一体化在线平台2.0建设,推动2.0平台与共享平台、部门业务系统的数据库信息整合,实现政务服务办件线上受理率达到80%;市本级政务服务中心窗口数整体压减30%。

实体政务服务中心窗口压减率

30%

投资项目审批提速

按考核任务完成

对标世界银行优化营商环境标准,加快推进投资项目审批提速增效。1.实现工程建设项目30分钟完成立项审批;2.3小时完成工程建设许可审批;3.3小时完成施工许可审批;4.5天内完成施工图图审;5.年底前实现一般企业投资项目从赋码备案到竣工验收的审批用时“最多80天”。

新增‘移动可办’事项

50个

数字赋能线上政务办事、公共服务、便民服务,围绕教育、医疗、就业、交通、住房等重点板块,打造特色服务品牌。2020年杭州办事服务APP新增50个办事事项,全年累计服务次数达2000万次。

缩短商事登记时间

30分钟

优化商事登记信息录入流程,窗口受理材料后30分钟内完成审核并发放证照。

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)



全年有责投诉率

低于10%

全年窗口有责投诉占总投诉比例不超过10%。

办事群众满意度

不低于99%

根据市民群众办事满意度评价测算

2.信息化设施设备维修维保经费。我单位是一个“小机关、大服务”的平台保障单位,需承担“三大办事平台”近23个各类信息化系统及近3000件硬件设备的日常维修维保工作,现有信息化技术工作人员数量与所承担维修维护工作量严重不适。经与市财政局沟通,同意增设此类项目,为经常性保障项目,预算安排资金约339.5万元。近几年,通过政府购买服务的方式,取得了良好的效果,初步解决了我单位现有信息化工作人员(3人)与所承担的维修维保工作量严重不相适应的问题,故障响应机制执行良好,维修及时,服务态度良好,同时,在日常维保相关管理制度建设、工作流程上也取的了较好的改进,在窗口进驻单位中取得了良好的评价,确保年度市民群众满意度达99%以上。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表                                                                    

单位名称

杭州市行政审批服务管理办公室、杭州市公共资源交易中心

项目名称

信息化设施设备维修维保经费

项目资金

339.5

单位:万元

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出目标(数量、质量、时效)



完善平台管理制度

5项

建立运维巡查制度、应急响应预案、安全评估等规章制度;编制完成单位网络拓扑图、设备机柜图、机房平面图、信息资产统计表等多个运维统计表单,用于全方位统计硬件设备与软件系统的数量、部署位置、维保等信息

信息化系统维修保障数

23个系统

1.承担“三大办事平台”近23个各类信息化系统运维; 2.负责网络设备、服务器、安全设备、电脑等近3000件硬件设备的日常维修维保工作

硬件设备维修保障数

约3000件

响应及时率

及时

要求提供专业服务和24小时×365天的可靠运行保障;要求专业维保人员进场驻点;对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理,如安全事件7*24小时响应,当发生故障时30分钟响应,4小时确定原因,及时启动应急预案;网络故障响应时效7*24小时响应,当发生故障时30分钟响应,4小时确定原因,72小时内完成故障处理;设备故障现场立即响应,根据事件等级启动应急预案

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)



窗口(单位)满意度调查

不低于95%

通过问卷调查的方式,对维修响应是否及时、故障修复时间、工程师技术水平等进行调查,根据调查结果测算得分。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2020年,本部门机关本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.17万元。比上年下降12.94万元,下降8%,主要原因是坚持过紧日子,节约机关日常运行的相关经费。

2.政府采购情况。2020年,本部门政府采购预算总额1151.17万元,其中:政府采购货物预算71.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1079.27万元。

3.国有资产情况。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车2辆,单位价值在50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上级规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、
附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后
按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

表1.2020年市级部门收支预算总表

表2.2020年市级部门收入预算总表(分科目)

表3.2020年市级部门收入预算总表(分单位)

表4.2020年市级部门支出预算总表(分科目)

表5.2020年市级部门支出预算总表(分单位)

表6.2020年市级部门财政拨款收支预算总表

表7.2020年市级部门一般公共预算支出预算表

表8.2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

附件:预算公开表.xls

杭州市行政审批服务管理办公室

2020年5月26日